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山西证券(002500) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002500山西证券(002500)2025-04-26 02:39

山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于山西证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 山西证券股份有限公司董事会: 我们审计了山西证券股份有限公司的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了编号为安永华明(2025)审字第 70021381_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求,山西证券股份有限公司编制了后附的《山西证券股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是山西证券股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西证券股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对山西证券股份有限公司 2024 年度财务报表出具 ...