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康弘药业(002773) - 内部控制审计报告
002773康弘药业(002773)2025-04-26 02:50

审计相关 - 审计公司对康弘药业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告信息 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[10]