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三雄极光(300625) - 广东三雄极光照明股份有限公司2024年度内部控制审计报告
300625三雄极光(300625)2025-04-26 04:05

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24009620022 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009620022 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称:三雄极光)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三雄极光董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三雄极光于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文,为三雄极光司农审字[2025]24009620022 号内部 ...