松芝股份(002454) - 年度关联方资金占用专项审计报告
中兴财光华审专字(2025)第 304002 号 目 录 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2024 年修订)》的要求,松芝股份公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是松芝股份公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松芝股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了 对松芝股份公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序 外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解松芝股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供松芝股份公司 2024 ...