昂利康(002940) - 2024年年度审计报告
目 录 | | | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了昂利康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 天健审〔2025〕7020 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于昂利康公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 一、审计意见 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | (三)合 ...