TCL中环(002129) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产98.14%,营收占100.00%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收衡量分重大、重要、一般[10][11] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[14] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产98.14%,营收占100.00%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收衡量分重大、重要、一般[10][11] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[14] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16]