浙江交科(002061) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额划分等级[6] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[8] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[11] 报告发布 - 报告于2025年4月28日发布[12]