韵达股份(002120) - 中信证券股份有限公司关于韵达控股集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司 关于《韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为韵达控股集团股份 有限公司(以下简称"韵达股份"或"公司")向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称 "本次发行")的保荐人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对《韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,发 表如下核查意见: 一、保荐人进行的核查工作 保荐人采取查阅公司财务报告、查阅公司内部审计和信息披露事务相关的内部控制制 度、查阅公司内部审计部门专项报告、审阅会计师出具内部控制审计报告相关底稿资料等 形式,在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,结合日常的持 续督导工作,对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域, 评价范围占公司资产总额的比例 99%、 ...