Workflow
盛天网络(300494) - 内部控制审计报告(2024年)
300494盛天网络(300494)2025-04-27 16:04

湖北盛天网络技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102059 号 ter and the support of the county of the first 1972 in the subject of the state of the program and the fi 一、盛天网络公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛天网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102059 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...