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美格智能(002881) - 内部控制审计报告
002881美格智能(002881)2025-04-27 16:05

美格智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 美格智能技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了美格智能技术股份有限公司(以下简称美格智能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美格 智能公司董事会的责任。 天健审〔2025〕3-360 号 二、注册会计师的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 | | | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 ………………………………………第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 5-6 | 页 | 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...