浙江交科(002061) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 容诚审计浙江交科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浙江交科董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2024年12月31日浙江交科财务报告内控有效[6]
内部控制审计 - 容诚审计浙江交科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浙江交科董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2024年12月31日浙江交科财务报告内控有效[6]