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智能自控(002877) - 内部控制审计报告
002877智能自控(002877)2025-04-27 16:08

【RSM 容城 内部控制审计报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2234 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 章 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.co)"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"智能自控公司")2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智能 自控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...