中国电建(601669) - 中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZG11429号[1][2] - 审计报告日期为2025年4月25日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]