振华股份(603067) - 振华股份内控审计报告(大信审字[2025]第2-00296号)
业绩总结 - 大信会计师事务所认为振华股份2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[2][6] - 公司评价2024年12月31日内部控制有效性,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13][15] - 报告期内公司内控流程不断优化,内部控制体系总体运行良好[33] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[19] - 公司登记资金为5110万元[36] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内控管理制度,强化风险识别和评估体系,提高缺陷整改跟踪力度[33] 其他新策略 - 针对财务报告和非财务报告内部控制一般缺陷已制定整改措施并指定专人负责[28][29][31]