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清越科技(688496) - 清越科技2024年度内部控制审计报告
688496清越科技(688496)2025-04-27 16:26

立信号 (原) 安康 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台(http://acc.mof.gov.cn】 进行直验 投 - t信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 苏州清越光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11814 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是苏州清越光电科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 - 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 审计报告 第 1 页 信 ...