Workflow
灿芯股份(688691) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
688691灿芯股份(688691)2025-04-27 16:26

中国·北京 内部控制审计报告 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 灿芯半导体(上海)股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0120 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]200Z0120 号 灿芯半导体(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称灿芯股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是灿芯 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注 ...