中创股份(688695) - 山东中创软件商用中间件股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
山东中创软件商用中间件股份有限公司 致同所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范以及公司 2024 年 年度报告工作安排,对公司 2024 年度财务报告和 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等进行了核查,出具了标准无保留意见的 2024 1 年度审计报告、2024 年度内部控制审计报告、2024 年度募集资金存放与实际使 用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。 经审计,致同所认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024 年度审计机 构。根据 ...