任子行(300311) - 任子行网络技术股份有限公司内部控制审计报告
审计机构:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 内部控制审计报告 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 内部控制审计报告 鲁舜专审字[2025]第 0076 号 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 任子行网络技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了任子行网络技术股份有限公司(以下简称"任子行")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是任子行董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...