中电港(001287) - 内部控制自我评价报告
深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳中电港技术股份有限公司全体股东: 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳中电港技术股份有限公司(以下 简称"公司"或"中电港")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 (一)内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内 ...