联影医疗(688271) - 联影医疗2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制制度[17] 未来展望 - 2025年持续修订完善内部控制管理制度[17] - 2025年保持内部控制体系持续有效运行[17] - 2025年推进精细化管控并加强监督检查[17] - 2025年优化业务流程和内控环境[17] 其他信息 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大、一般缺陷[4][5][15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2024年组织开展内部控制评价工作并聘请安永华明审计[17]