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惠博普(002554) - 内部控制审计报告
002554惠博普(002554)2025-04-28 18:56

华油惠博普科技股份有限公司 大华内字[2025]0011000090 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 华油惠博普科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告 1-12 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000090 号内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000090 号 华油惠博普科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华油惠博普科技股份有限公司(以下简称惠博普 公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的 ...