迈为股份(300751) - 2024年年度审计报告
苏州迈为科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕160 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83228570 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( )(特) ( )(殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 审〔2025〕160 号 审 计 报 告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东: 1 三、关键审计事项 2 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事 项单独发表意见。 1.存货的存在与计价 请参阅财务报表附注三"重要会计政策和会计估计"十一所述的会计政策及附注五"合并财务 报表主要项目注释"8。 一、审计意见 我们审计了苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合 并现金 ...