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奥瑞金(002701) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002701奥瑞金(002701)2025-04-28 21:35

奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于奥瑞金科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0297号 (第一页,共二页) 奥瑞金科技股份有限公司董事会: 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 彭啸风(项目合伙人) 中国•上海市 2025 年 4 月 27 日 我们审计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称"奥瑞金科技公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10036 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是奥瑞金科技公司 管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基 础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度奥瑞金科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关 ...