华亚智能(003043) - 2024年年度审计报告
苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01119 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:苏 计 报 官 告 天衡审字(2025)01119 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称华亚智能公司)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华亚智能公司 2024年12月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华亚智能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...