观想科技(301213) - 四川观想科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 董事会认为评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.85%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.00%[16] 其他新策略 - 已对审计委员会会议相关事项整改和规范[32]
业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 董事会认为评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.85%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.00%[16] 其他新策略 - 已对审计委员会会议相关事项整改和规范[32]