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秦川物联(688528) - 2024年度内部控制审计报告
688528秦川物联(688528)2025-04-28 23:23

审计相关 - 审计对象为秦川物联2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 秦川物联于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[5] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是秦川物联董事会责任[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[2]