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比音勒芬(002832) - 2024年度内部控制审计报告
002832比音勒芬(002832)2025-04-28 23:24

财务报告内控 - 截至2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[15] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[22] 内控缺陷认定 - 营收错报2%≤为重大缺陷等标准[17][20] - 资产总额错报1%≤为重大缺陷等标准[17][20] 内控评价结果 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[13][14] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[23] 其他内控事项 - 自评价基准日至报告发出日无影响结论因素[14] - 一般性内控缺陷由相关部门整改[24]