中国天楹(000035) - 内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计中国天楹2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2515073号[2][7] - 审计报告日期为2025年4月27日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 毕马威华振审计中国天楹2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2515073号[2][7] - 审计报告日期为2025年4月27日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]