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科前生物(688526) - 武汉科前生物股份有限公司2024年度内部控制审计报告
688526科前生物(688526)2025-04-29 01:09

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[6]