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陕西华达(301517) - 众环审字(2025)0800038号陕西华达科技股份有限公司内部控制审计报告
301517陕西华达(301517)2025-04-29 01:10

陕西华达科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800038号 陕西华达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了陕 西华达科技股份有限公司(以下简称"陕西华达公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 陕西华达公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕西华达公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800038 号 我们认为,陕西华达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 李晓娜 中国注册会计师: 吴晓乐 中国·武汉 2025年4月25 ...