ST加加(002650) - 内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[8] 资金占用 - 委托关联方代加工味精形成6706.22万元损失及资金占用[10] - 已对资金占用计提利息和全额信用减值损失[10]
财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[8] 资金占用 - 委托关联方代加工味精形成6706.22万元损失及资金占用[10] - 已对资金占用计提利息和全额信用减值损失[10]