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ST加加(002650) - 监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见
002650加加食品(002650)2025-04-29 01:42

审计情况 - 中审亚太对公司2024年度财报出具保留意见审计报告,内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会就审计事项做专项说明,监事会认为符合规定及实际情况[1] - 监事会同意董事会专项说明,将督促完善内控、落实整改[1]