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新里程(002219) - 年度关联方资金占用专项审计报告
002219新里程(002219)2025-04-29 02:42

关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 新里程健康科技集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了新里程健康科技集团股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") ...