南国置业(002305) - 2024年度内部控制审计报告
■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mof.corv.cn)"进行查询 "一 南国置业股份有限公司 内部控制审计报告 录 内部控制审计报告 ● 第 1 - 2 页 南国置业股份有限公司 内部 制审计 1800 二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11506 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11506 号 南国置业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是南国置业董事会的责任。 二 ...