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*ST银江(300020) - 董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
300020银江技术(300020)2025-04-29 03:16

银江技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 银江技术股份有限公司(以下简称"公司"或"银江技术")聘请中喜会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,对公司 2024 年度内部控 制的有效性进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对前述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下: 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的主要内容 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)提醒内部控制审计报告使用者关注,2024 年银江技术存在被大股东控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况、存 在违规使用募集资金的情况,相关内部控制存在缺陷。截至本报告日,银江技术 对上述情况进行了自查,并对上述相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影 响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 公司董事会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告表示理解和认可,认为中喜会计师事务所出具的带强 调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实,符合公司实际情况, 董事会同意中喜会计师对公 ...