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ST高鸿(000851) - 董事会关于无法表示意见的内控审计报告影响消除的专项说明
000851高鸿股份(000851)2025-04-29 03:16

(一)应收账款管理 截止 2023 年 12 月 31 日,高鸿股份应收账款账面余额为 224,045.92 万 元,应收账款余额中账龄 1 年以内的为 63,935.09 万元,1-2 年的为 46,476.26 万元,账龄 2-3 年的为 85,023.97 万元,其余为 3 年以上,公司 1 年以上应收账款占期末余额的比例为 71.46%。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响 已消除的专项说明 大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制进行了审计,并出具了无法表 示意见的内部控制审计报告。公司董事会现就 2023 年度内部控制审计报告无法 表示意见涉及事项已消除的情况说明如下: 一、2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项 二、公司董事会对 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响 已消除的专项说明 (一)针对应收账款管理的整改 公司成立了应收账款专项整改小组负责专项整改工作,由公司经理张新中任 组长,由财务、商务、法务、业务团队主要负责人组成,专 ...