Workflow
立方数科(300344) - 董事会关于2024年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明
300344立方数科(300344)2025-04-29 03:17

一、内控审计否定意见涉及事项 中兴财光华事务所对形成否定意见的基础原文描述如下: 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务 报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 立方数科公司于 2025 年 4 月 28 日披露《关于前期会计差错更正的公告》, 因 2021 年度至 2023 年度部分贸易业务不符合"总额法"确认收入条件,公司 对该部分收入的会计核算方法更正为"净额法",且 2024 年 4 月 27 日已经披露 过《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2024-017),因 2021 年度及 2022 年度部分贸易业务不符合"总额法"确认收入条件,公司对该部分收入的 会计核算方法更正为"净额法"。 立方数科公司连续 2 年出现前期会计差错更正,销售业务控制未能得到有 效执行,进而影响财务报表中收入和成本核算的准确性,与之相关财务报告内 部控制运行失效。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而 上述重大缺陷使立方数科公司内部控制失去这一功能。 立方数科股份有限公司董事会 关于 2024 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华 ...