利柏特(605167) - 江苏利柏特股份有限公司内部控制审计报告
财务审计 - 审计江苏利柏特股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有风险,推测未来有效性有不确定性[5]
财务审计 - 审计江苏利柏特股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有风险,推测未来有效性有不确定性[5]