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安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603839安正时尚(603839)2025-04-29 21:28

内部控制审计报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚审字|2025|210Z0167 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出'是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25HK7RN 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0167 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安正时尚集团股份有限公司(以下简称安正时尚)2024年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安正 时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,安正时尚于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效 ...