重庆建工(600939) - 重庆建工内部控制审计报告(截止2024年12月31日)
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所于2025年4月29日发布审计报告[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[6]
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所于2025年4月29日发布审计报告[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[6]