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通易航天(871642) - 内部控制审计报告
871642通易航天(871642)2025-04-29 23:22

南通通易航天科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0149 南通通易航天科技股份有限公司 南通通易航天科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通通易航天科技股份有限公司(以下简称通易航天公司)2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通易航天公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 1 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0149 南通通易航天科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师: 信永中和会议 各所 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...