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云从科技(688327) - 2024年度内部控制审计报告
688327云从科技(688327)2025-04-29 23:48

目 录 | | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3-6 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………第 | 3页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………第 | 4页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-419 号 云从科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了云从科技集团股份有限公司(以下简称云从科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,云从科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...