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ST起步(603557) - 董事会对2023年度内部控制非标事项和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明
603557ST起步(603557)2025-04-30 00:09

起步股份有限公司 董事会对2023年度内部控制非标事项 和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明 一、2023年度内部控制和持续经营能力重大不确定性具体内容 (一)2023年度内部控制强调事项段 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2023年度内部控制审 计报告,涉及带强调事项段的表述如下: 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,起步股份公司内部控制执行过程中存在 的以下事项:起步股份公司在部分经销商准入机制管理过程中,存在未严格按照其内 部控制制度执行有关授权审批书面记录、背景审查、信用风险及效益评审等控制流程 的情形,在部分经销商管理过程中存在内部控制缺陷。公司管理层已识别出上述内部 控制缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。本段内容不影响已对财务报告内 部控制发表的审计意见。 (二)2023年度审计报告持续经营能力重大不确定性 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2023年度审计报告, 涉及与持续经营相关的重大不确定性的表述如下: 公司董事会、管理层高度重视2023年度审计报告中与持续经营相关的重大不确 定性涉及事项,积极采取措施解决、消除该事项的影响,具 ...