Workflow
亚士创能(603378) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于亚士创能2024年度内部控制审计报告
603378亚士创能(603378)2025-04-30 00:43

亚士创能科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告委所由具有执业许可的会计师事务所出垦 。 IO. JO 打破 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称 亚士创能)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是亚士创能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 b ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12670 号 亚士创能科技(上海)股份有限公司全体股东。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...