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ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司内部控制审计报告
600360华微电子(600360)2025-04-30 01:17

吉林华微电子股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字(2025)第 01010013 号 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十八日 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字(2025)第 01010013 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了吉林华 微电子股份有限公司(以下简称"华微电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华微电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华微电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...