海南椰岛(600238) - 海南椰岛2024年度内部控制审计报告
审计情况 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)005739号,审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2025年4月28日对2024年财务报表出具审计报告,内控重大缺陷未影响该报告[10] 内控缺陷 - 2024年度新增经销商未获取相关内部控制资料,存在重大缺陷[9] - 2024年度总经理兼任多重要职务,截至2024年12月31日未纠正,存在重大缺陷[10] 审计结论 - 认为公司于2024年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]