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ST柯利达(603828) - 董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
603828柯利达(603828)2025-04-30 16:55

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")对公司 2024 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见《审计报告》和对公司 2024 年度内部控制出具了否 定意见的《内部控制审计报告》。根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定的要求,公司董事会对 2024 年度带强调事项段的无保 留意见审计报告、《内部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告、《内部控制审计报告》中 否定意见的内容 (一)审计报告中强调事项段涉及的内容 1、2023 年度柯利达公司被出具保留意见涉及的 1.7 亿元服务器采购业务,其 商业实质为控股股东非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月 31 日,柯利达公司 1.7 亿元资金占用款已收到。此外,截至 2024 年 12 月 31 日,1.7 亿元资金占用应计 利息为 490.33 万元, ...