*ST中程(300208) - 监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明
审计情况 - 和信对公司2024财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会态度 - 监事会同意董事会专项说明,不认同审计意见[1] - 监事会将督促落实措施,说明于2025年4月29日发布[2][3]
审计情况 - 和信对公司2024财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会态度 - 监事会同意董事会专项说明,不认同审计意见[1] - 监事会将督促落实措施,说明于2025年4月29日发布[2][3]