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千味央厨(001215) - 郑州千味央厨食品股份有限公司内部审计制度
001215千味央厨(001215)2025-06-06 19:48

郑州千味央厨食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 内部审计机构应保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与 财务部门合署办公。 1 第七条 审计部向董事会审计委员会负责和报告工作。 第八条 内部审计机构的宗旨是:通过开展独立、客观、公正的审计,运用系 统化和规范化的方法,对风险管理、控制和治理过程进行评价,提高运作效率, 帮助公司实现其目标。 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责 以及规范审计工作程序,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》等法律、行政法规、部门规章的 规定,结合郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序,并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范,是公 司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司及公司对其有实际控制权的 其他企业。 第二章 内部审计机构及其主要职责和权限 第四条 公司设立内部审计专职机构——审计部,配置专职人员从事内部审 计 ...