财务数据和关键指标变化 - 6月30日,公司营运资金为960万美元,其中包括630万美元高流动性现金和美国国债证券,去年年底持有800万美元同类资产,年初至今净支出170万美元 [10] - 第二季度净亏损300万美元,去年同期亏损190万美元;截至6月30日的6个月净亏损570万美元,去年同期为290万美元 [12] - 今年运营费用下降100万美元,受益于较低的水管理和监测成本以及美元兑澳元汇率上涨8% [12] - 去年Midas Gold股票带来200万美元收益,今年收益大幅逆转 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司Mt. Todd金矿项目冶金测试工作在第二季度持续进行,5月公布的蝙蝠侠矿床材料冶金测试初步结果显示,80%通过粒度约50微米的材料浸出试验平均金回收率达92.7%,较2018年1月初步可行性研究报告中的平均金回收率提高6个百分点 [17] - 预计精细研磨和浸出试验最终结果平均金回收率将达到90%左右,较2018年1月PFS报告结果有显著改善 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 自11月13日金价突破横向趋势至8月5日,金价上涨约20%,公司股价上涨115%,是金价涨幅的5.3倍,而GDXJ价值相对于金价涨幅提高2.6倍 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进Mt. Todd金矿项目的冶金优化计划,完成测试工作并编制结果,将综合结果和当前经济参数纳入预计本季度晚些时候完成的更新版PFS [7] - 公司聘请独立顾问审查精细研磨回路并进行独立基准研究,以确保输入和假设合理,时间表可行 [19] - 公司提交的Mt. Todd项目矿山管理计划正在接受北领地矿产部审查,预计年底前获得授权,获批后公司将持有该项目所有主要许可证 [20] - 公司将继续专注于为Mt. Todd项目实现与其价值相符的估值,认为该项目具有成本优势、强劲的项目经济和环境许可证,有望得到行业同行和投资界的更高认可 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对Mt. Todd金矿项目正在进行的冶金优化计划的进展和结果感到非常满意,认为该项目有潜力成为澳大利亚主要的新黄金生产商 [7][26] - 公司认为现有营运资金足以支持未来12个月以上的公司费用、项目持有成本和可自由支配项目,还有其他非稀释性融资来源可能转化为营运资金 [14] - 公司预计最终冶金测试结果将证明优化计划的增值性质,更新后的PFS将进一步提升公司股东相对于金价的杠杆效应 [21][25] 其他重要信息 - 公司新首席财务官Doug Tobler拥有超过35年的企业财务管理经验,曾担任Lydian International和Alacer Gold Corp.的首席财务官 [6] - 公司从Guadalupe de los Reyes期权持有人处获得170万美元现金流入,会计收益将递延至控制权转移给期权持有人或物业归还给公司 [10][11] - 公司在6月30日无债务,资产负债表上的两项非流动负债分别为140万美元的递延收益和少量租赁资产负债 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 剔除Midas后,公司“现金和短期投资”从去年12月31日的810万美元降至如今的632.4万美元,相当于6个月消耗174万美元,按年计算为350万美元,如何看待今年剩余时间甚至按季度的消耗率? - 公司固定成本(公司成本和Mt. Todd持有成本)将与之前季度保持一致,预计第三季度会有轻微增加,约50万至100万美元,部分成本将在第四季度初持续 [31] - 第三季度和第四季度的消耗率大致为70 - 30 [33] 问题2: 未来5到10年,公司或顾问认为有哪些技术或其他改进可能进一步改善Mt. Todd的采矿方法?浸出测试完成后,下一个重点是什么? - 公司在加工方面采用了高压研磨辊破碎机、矿石分选和精细研磨技术,在采矿方面,澳大利亚越来越多地使用自主采矿车队,Mt. Todd矿坑的设计特点使其有可能从自主采矿设备中实现成本节约 [35] - 公司将继续评估降低Mt. Todd风险的潜在机会,该项目有超过1100平方公里的勘探区域,未来可能开展全面勘探计划,今年勘探预算较低,主要集中在基层工作和编制勘探数据库 [35]
Vista Gold(VGZ) - 2019 Q2 - Earnings Call Transcript